芒市水利局

芒究水库管理所2016年部门预算

浏览量:17106    作者: 日期:2016/11/25
 

芒究水库管理所2016年部门预算 

芒究水库管理所2015年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

                                                         单位:万元

项目

2015年决算数

合计

2.93

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

1.49

3、公务用车费

1.44

其中:(1)公务用车运行维护费

0

      2)公务用车购置

注:

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

芒究水库管理所2015年财政拨款“三公”经费决算情况说明

芒究水库管理所财政拨款“三公”经费决算2015年情况如下:

一、因公出国(境)经费

2014年决算相比没有变化,无因公出国(境)经费。

 二、公务接待费

2015年我单位公务接待费支出  1.44万元,主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。与2014年决算数相比减少0.26 万元。

 三、公务用车购置及运行维护费

2015年公车购置及运行维护费支出 1.48 万元,其中:购置经费 0万元、运行维护费 1.48万元,主要用于保障我单位与各级部门业务工作,产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2014年决算数相比减少0.82 万元。

2015年“三公”经费决算数 2.93 万元,比2014年决算数减少 1.07万元,下降  37 %。其中:公务接待费下降9  %,公务用车运行维护费下降28 %,公务用车购置下降0 %。减少的主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神,狠抓落实,严控“三公经费”及各种预算外支出。

芒究水库管理所2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

                                                         单位:万元

项目

2016年预算数

合计

 

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

2

3、公务用车费

2

其中:(1)公务用车运行维护费

 

      2)公务用车购置

注:

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

芒究水库管理所2016年财政拨款“三公”经费

预算情况说明

芒究水库管理所财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下:

一、因公出国(境)经费

2015年预算相比没有变化,无因公出国(境)经费。

 二、公务接待费

2016年我单位拟安排公务接待费预算  2万元,主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。与2015年决算数相比减少0.52 万元。

 三、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位拟安排公车购置及运行维护费 2万元,其中:购置经费 0万元、运行维护费2 万元,主要用于保障与各级部门业务工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算数相比减少0.56 万元。

2016年“三公”经费预算数 4 万元,比2015年决算数减少 1.07万元,下降27 %。其中:公务接待费下降13 %,公务用车运行维护费下降14 %,公务用车购置下降0 %。减少的主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神,狠抓落实,严控“三公经费”及各种预算外支出。

 

 

芒究水库管理所2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

2016年部门预算时,在编人数38人,其中:财政全供养在职人18人,退休人员20人;在编车辆2辆。

二、2016年预算收支情况

2016年预算总收入170.42万元,全部为财政拨款。预算总支出为170.42万元,其中:基本支出170.42万元。

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出170.42万元。

1)、工资福利支出95万元。其中:基本工资24.08万元;津贴补贴68.43万元;年终一次性奖金2.49万元。

2)、商品和服务支出7.9万元,其中:办公费5.7万元;工会经费1.3万元;退休公用经费0.9万元。

3)、个人和家庭补助支出49.52万元。其中:退休费41.39万元;住房公积金7.82万元;其他家庭补助支出0.31万元。

芒究水库管理所

2016828

 

 [附件: 332002 (部门版) 芒市芒究水库管理所_20160126104601

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