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中国共产党芒市委员会宣传部2025年部门预算公开
目录
第一部分 中国共产党芒市委员会宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党芒市委员会宣传部2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表01-1
二、部门收入预算表01-2
三、部门支出预算表01-3
四、部门财政拨款收支预算总表02-1
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)02-2
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03
七、部门基本支出预算表04
八、部门项目支出预算表05-1
九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)05-2
十、部门政府性基金预算支出预算表06
十一、部门政府采购预算表07
十二、部门政府购买服务预算表08
十三、市对下转移支付预算表09-1
十四、市对下转移支付绩效目标表09-2
十五、新增资产配置表10
十六、上级补助项目支出预算表11
十七、部门项目中期规划预算表12
第一部分 中国共产党芒市委员会宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中国共产党芒市委员会宣传部是统筹指导协调全市意识形态、理论武装、思想政治、新闻出版、网络安全、广播电视、对外宣传、精神文明建设等工作。
(二)机构设置情况
中国共产党芒市委员会宣传部共设置7个内设机构,包括:办公室、网信办、文明办、理论宣传教育股、文化与版权股、新闻传播管理股、社会科学界联合会。所属单位0个。
(三)重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”,牢牢把握新时代新的文化使命,认真落实全国、全省、全州的宣传部部长会议精神,全国、全省、全州的网信办主任会议精神和市委部署要求。聚焦首要政治任务,用党的创新理论凝心铸魂,巩固壮大主流舆论,汇聚高质量发展磅礴力量,聚焦文化行业领域,繁荣发展文产文艺事业,大力弘扬时代新风,不断提升社会文明程度,压实意识形态责任,有效防范化解风险隐患。
二、预算单位基本情况
中国共产党芒市委员会宣传部编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制13人,工勤人员编制2人,事业编制7人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年中国共产党芒市委员会宣传部财务总收入4310682.19元,其中:一般公共预算4210682.19元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入100000元。
与上年4335990.17元对比减少25307.98元,下降0.58%,主要原因:2025年压减公用经费保障标准、特定业务费及内宣外宣专项资金。
(二)财政拨款收入情况
2025年财政拨款收入4210682.19元,其中:本年收入4210682.19元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4210682.19元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年4235990.17元对比减少25307.98元,下降0.6%,主要原因:2025年压减公用经费保障标准、特定业务费及内宣外宣专项资金。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4310682.19元。财政拨款安排支出4210682.19元,其中:基本支出3160682.19元,与上年2965990.17元对比增加194692.02元,增长6.56%,主要原因:2025年住房公积金缴费比例提高,缴费总额预算增加。项目支出1050000元,与上年1270000元对比减少220000元,下降17.32%,主要原因:2025年压减特定业务费及内宣外宣专项资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行3209213.04元,主要用于保障行政人员工资福利、工会经费及日常运转办公经费支出。
2013350一般公共服务支出-宣传事务-事业运行212358.88元,主要用于保障事业人员工资福利及日常运转办公经费支出。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4800元,主要用于保障单位退休干部开展活动支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出327843.51元,主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出42501.79元,主要用于保障退休人员社保缴纳职业年金退一补一缴费支出。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3382.76元,主要用于保障在职人员失业保险单位缴费支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗164407.93元,主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4035.64元,主要用于保障在职人员工伤保险缴费支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金242138.64元,主要用于保障在职人员住房公积金单位缴费支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况:
基本支出3160682.19元,其中:工资福利支出2671752.27元;商品和服务支出454129.92元,包括办公费84000元、邮电费50000元、差旅费19000元、维修(护)费5000元、租赁费10000元、公务接待费3000元、劳务费50000元、工会经费32329.92元、公务用车运行维护费32000元、其他交通费168800元;对个人和家庭的补助34800元,包括生活补助34800元。
项目支出1050000元,其中:房屋建筑物购建0元;办公设备购置0元;基础设施购置0元;公务用车购置0元;办公费179000元;印刷费90000元;邮电费31800元;物业管理费78200元;差旅费110000元;培训费10000元;委托业务费60000元;信息网络及软件购置更新401000元;其他商品和服务支出90000元。
五、市对下专项转移支付情况
中国共产党芒市委员会宣传部2025年度无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算119000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党芒市委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元,较上年158800元减少123800元,下降77.96%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党芒市委员会宣传部2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年23000元减少23000元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
减少原因:2025年根据市委、市政府工作要求,无需赴境外开展交流工作。
(二)公务接待费
中国共产党芒市委员会宣传部2025年公务接待费预算为3000元,较上年70810元减少67810元,下降95.76%,国内公务接待批次为3次,共计接待30人次。
减少原因:厉行节约、严格控制“三公”经费开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党芒市委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为32000元,较上年64990元减少32990元,下降50.76%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费32000元,较上年64990元减少32990元,下降50.76%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少原因:厉行节约、严格控制“三公”经费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年,中国共产党芒市委员会宣传部无纳入预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上年结转指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
8.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党芒市委员会宣传部2025年机关运行经费安排454129.92元,与上年373296.16元对比增加80833.76元,增长21.65%,主要原因:2025年预算在职人员较上年增加,公用经费相应增加。分别用于办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、生活补助方面。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党芒市委员会宣传部资产总额21709149.65元,其中,流动资产191643.55元,固定资产21180606.1元,对外投资及有价证券0元,在建工程158900元,无形资产178000元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加209606.74元,其中固定资产增加3320元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分 中国共产党芒市委员会宣传部2025年部门预算表
一、中国共产党芒市委员会宣传部2025年部门预算表详见附表。
二、空表说明
由于我单位无政府性基金经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算,故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表(预算06表)、部门政府购买服务预算表(预算08表)、市对下转移支付预算表(预算09-1表)、市对下转移支付绩效目标表(预算09-2表)、新增资产配置表(预算10表)公开空表。
监督索引号53310300321100111
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