芒市财政局

芒市融媒体中心2025年部门预算公开

浏览量:1023    作者: 日期:2025/3/26

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芒市融媒体中心2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市融媒体中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

2.负责融媒体各个平台的宣传、策划、审查等工作,重点突出主流舆论阵地功能、综合服务平台功能、区域信息枢纽功能。在宣传党的政策主张、反映群众意愿呼声、传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识方面发挥重要作用。打造“媒体+政务+服务”的重要平台。

3.严格执行广播电视行业法规。

4.负责完整传输中央、省、州广播电视节目;负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

5.负责融媒体各个平台对外宣传工作;负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

6.完成市委、市委宣传部和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

芒市融媒体中心共设置9个内设机构,包括:办公室、总编室、策划部、采访部、编辑制作部、广播部、民语部、外联部、技术部。所属单位0个。

(三)重点工作概述

芒市融媒体中心紧紧围绕市委、市政府中心工作,在市委坚强领导下,在市委宣传部的具体指导下,始终坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理,牢牢把握正确舆论导向,切实发挥主流媒体职能作用,在弘扬时代主旋律、丰富群众文化生活、提升芒市对外形象等方面发挥了积极作用,为芒市经济社会发展提供了强有力的精神动力和舆论支持。围绕工作思路,我们将重点抓好以下工作:

1.制定宣传重点任务清单。继续围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释”“党的二十大精神宣传”“党内主题教育”“经济宣传”“创建全国文明城市”“统筹发展和安全”“新闻宣传‘五级联动’”“服务民生”“美好生活在云南”等主题制定2025年宣传重点任务清单,全面讲好芒市故事。

2.创收目标。强化外联拓展,主动与各委办局、企业对接联系,探索与其他机构合作、开展多元化经营等模式,积极寻找新的收入来源,增加单位创收。近三年中心实现创收年均71.66万元,2025年争取突破90万元。

3.强化队伍建设。常态化开展内部培训,加强岗位业务练兵,整体提升人才综合素质,培养出更多优秀的融媒体技术人才、采编播复合型人才,不断增强全媒体记者“四力”。

二、预算单位基本情况

芒市融媒体中心编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制33人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制33人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆,空编1辆。空编原因:2021年报废公车2辆,因经费紧张,至今未按实有编制购置。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年芒市融媒体中心财务总收入7121288.04,其中:一般公共预算6121288.04元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1000000元。

与上年7162457.16元对比减少41169.12元,下降0.57%,主要原因:2025年对公用经费保障标准、特定业务费进行压减。

(二)财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入6121288.04元,其中:本年收入6121288.04元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6121288.04元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6162457.16元对比减少41169.12元,下降0.67%,主要原因:2025年对公用经费保障标准、特定业务费进行压减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7121288.04元。财政拨款安排支出6121288.04,其中:基本支出5621288.04,与上年5532457.16元对比增加88830.88元,增长1.61%,主要原因:2025年住房公积金缴费比例提高,缴费总额预算增加。项目支出500000元,与上年630000元对比减少130000元,下降20.63%,主要原因:2025年对特定业务费进行压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务4327649.44元,主要用于保障在职人员工资福利、工会经费及日常运转经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11400元,主要用于保障退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出593162.25元,主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出240000元,主要用于保障退休人员社保缴纳职业年金退一补一缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤16632元,主要用于保障遗属生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出295813.75元,主要用于保障在职人员失业保险及临聘人员社会保险单位缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗234961.86元,主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12957.06元,主要用于保障在职人员工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金388711.68元,主要用于保障在职人员住房公积金单位缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出5621288.04元,其中:工资福利支出5105670.6元;商品和服务支出436985.44元,包括办公费39200元、印刷费15000元、电费40000元、邮电费30000元、差旅费20000元、劳务费156000元、工会经费55585.44元、公务用车运行维护费63050元、其他交通费用11000元、其他商品和服务支出7150元;对个人和家庭的补助78632元,包括生活补助66632元、奖励金12000元。

项目支出500000元,其中:房屋建筑物购建0元;办公设备购置70000元;基础设施购置0元;公务用车购置0元;办公费20000元;维修(护)费80000元;劳务费330000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市融媒体中心2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额37000元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算37000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63050,较上年140000元减少76950元,下降54.96%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

芒市融媒体中心2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年0元持平,无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

芒市融媒体中心2025年公务接待费预算为0元,较上年50000元减少50000元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

减少原因:2025年公务接待费预算全部编制填入单位自有资金,一般公共预算“三公”经费支出预算表未编制公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

芒市融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为63050,较上年90000元减少26950元,下降29.94%。其中:公务用车购置费0元,与上年0元持平,无变化;公务用车运行维护费63050,较上年90000元减少26950元,下降29.94%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少原因:落实中央八项规定厉行节约,压减公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年,芒市融媒体中心无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市融媒体中心属于事业单位,2025年机关运行经费安排0元,与上年一致,无变化

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,芒市融媒体中心资产总额8623682.04,其中,流动资产583512.24,固定资产7942869.8元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产97300元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加478396.15,其中固定资产增加294776元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

第二部分 芒市融媒体中心2025年部门预算表

一、芒市融媒体中心2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无部门政府性基金经费预算、部门政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算,故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表(预算06表)、部门政府购买服务预算表(预算08表)、市对下转移支付预算表(预算09-1表)、市对下转移支付绩效目标表(预算09-2表)、新增资产配置表(预算10表)公开空表。

监督索引号53310300384500111

[附件:芒市融媒体中心2025年部门预算公开表20250326100901426]

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