监督索引号53310303200401000
芒市人民政府交通运输局2024年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
1.组织拟订综合交通运输发展战略,执行相关政策和标准。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。负责推进综合交通运输体系建设,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,协助做好邮政管理有关工作,促进公路、铁路、水路、民航等各种交通运输方式融合发展。
2.组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划,执行相关政策和标准并监督实施。负责拟定综合运输计划并组织实施。承担市级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。
3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度的实施意见并监督实施技术标准和运营规范。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行、营运车辆综合性能检测管理。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
5.指导协调国际、国内、省内、州内、市内航线开发,提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。履行市政府规定和授权的机场行政管理。
6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家、省级、州级和市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。
7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及组织拟定实施细则、办法。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担全市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8.负责行业安全生产和应急管理工作。承担国防动员交通战备有关工作。
9.负责交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10.协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,配合交通运输对外合作与交流工作。
11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。拟定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
12.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。
13.芒市交通运输局所属事业单位承担的行政职能划归机关。
14.有关职责分工。
(1)与芒市发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。芒市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划,统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。芒市发展和改革局负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。由芒市发展和改革局牵头,会同芒市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。芒市交通运输局需要上报国家、省、州发展和改革部门审批、核准及安排国家、省、州级预算内资金的综合交通基础设施重大项目,由芒市发展和改革局审核后,按照程序报批;需要由国家、省、州交通运输部门及发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目,由芒市交通运输局、芒市发展和改革局联合审核、按程序报批。
(2)与芒市住房和城乡建设局、芒市自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。芒市交通运输局负责城市轨道交通建设规划,负责城市轨道交通的建设和运营监管;芒市住房和城乡建设局负责监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;芒市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合,确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。
(3)与芒市水利局、芒市自然资源局在河道采砂方面的职责分工。芒市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。芒市水利局牵头会同芒市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。芒市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。芒市交通运输局按照分级管理原则,参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,包括:办公室、政策法规和行政审批股、综合规划建设股、安全监督股、资产财务室、公路铁路股、航务民航股、地方公路管理段,本单位作为一级预算单位,无下属二级预算单位。
(二)决算单位构成
纳入芒市人民政府交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位,无下属二级预算单位,纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的:公务员12人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员15人,机关和事业工人7人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人(离休0人,退休42人)。年末无学生人数。年末遗属4人。
车辆编制2辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.构建现代化综合立体交通网络成效明显。2024年,全市实现公路运输总周转量86292吨公里,同比增长11.4%;航空运输总周转量攀升至198893900吨公里,同比增长9.93%;完成航空旅客和货邮吞吐量突破20吨大关,达205900吨,同比增长21.47%;邮政行业业务总量166651800元,同比增长12.75%。全年综合交通固定资产投资实现560350000元,为芒市区域经济发展注入强劲动能。
2.重大项目建设稳步推进。积极筹措专项征迁扫尾资金2950000元,已完成1390000元兑付;涉及置换军事用地2块共69.89亩,置换方案已获军方批准,后续工作正有条不紊地推进。大瑞铁路4个搬迁安置点建设全面铺开,其中芒赛(152.1亩计划安置120户)、芒掌(134.4亩计划安置117户)、拉院(304.71亩计划安置240户)3个安置点基础设施已于年内顺利竣工,菲红安置点(200.6亩计划安置107户)基础设施建设正按计划稳步推进。
3.公路基础设施不断升级完善。持续实施自然村通达工程,投资45819200元,完成46个30户以上自然村通硬化路项目,建设里程达120.502公里,惠及44个村民小组,有效改善了农村交通条件。五岔路乡干线升级工程于2024年2月建成通车,该三级公路起于S332省道K33+400处,途经志丹、中寨、马掌田、大坪子、五岔路5个行政村,终点抵达五岔路乡人民政府,全长7.565公里,采用7.5米路基+6.9米路面标准建设,提升了区域交通通行能力。持续推进“四好农村路”建设,实施了遮五线、法帕至遮放公路、芒别至芒广旅游公路美化提升改造工程3个,打造绿美公路50.48公里,全市累计建成绿美公路里程超400公里,为芒市乡村振兴铺就了美丽通途。
4.航空通道对外开放作用不断凸显。芒市机场全年运营成绩亮眼,起降航班21867架次,同比增长11.62%;旅客吞吐量2654600人次,同比增长17.1%;货邮吞吐量13367.14吨,同比增长26.08%,三项指标均创历史新高;执飞航空公司15家,开通27条航线,航空网络不断拓展;芒市机场口岸旅检通道改造项目顺利完成,芒市至仰光国际全货机航线顺利通航,首创开通进境玉石成品和毛料进口客带货通关业务,进一步提升了航空对外开放水平。
5.运输保障能力持续提升。2024年,全市运营城市公交企业4户,拥有城市公交车辆154辆,其中,纯电动公交车101辆,运营公交线路 25条,线网总长达423公里,春节、目瑙纵歌节、泼水节等重要节假日和旅游旺季,适时增开金银塔、中缅友谊广场、目瑙纵歌场等临时公交班线5条,有效保障了各族群众和外来游客的公共出行需求。在城市巡游出租车方面,全市有巡游出租经营业户3户,营运车辆400辆;网络预约出租汽车经营业户7户,营运车辆671辆,农村客运方面,全市运营农村客运公司4家,开通农村客运班线56条,农村客运车辆90辆,建成等级客运站11个,招呼站(亭)77个,全市乡镇、建制村通班车率达到100%,实现了农村客运全覆盖。
6.道路养护管理水平不断提高。完成养护农村公路469条,总里程3061.261公里,其中:县道835.444公里/32条,乡道1092.131公里/120条,村道1133.686公里/317条。总投资16100000元,涵盖日常维护、应急保通、小修工程、绿化美化等项目。共计实施养护工程项目50个,包括政府还贷二级公路取消收费后项目4个,实施养护里程18.25公里,投入养护资金2600000元;实施县、乡、村道养护工程34个,养护里程90.156公里,完成投资10980000元。实施生命防护工程12个,涉及线路里程50.089公里,处置隐患里程29.16公里,安装波形护栏9018米、交通标志39块,共计投入资金3418400元。有效应对泥石流等自然灾害,高效完成多次应急保通任务,全年共计清理路肩280000㎡、排水沟76公里、边坡172000㎡,清理疏通桥涵60座,修复路面坑塘800㎡,切实保障了人民群众安全出行。
第二部分2024年度部门决算表
一、芒市人民政府交通运输局2024年部门决算公开表详见附表。
二、空表说明
由于芒市人民政府交通运输局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出,故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
芒市人民政府交通运输局2024年度收入合计29219160.25元。其中:财政拨款收入29219160.25元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少63458137.05元,下降68.47%。其中:财政拨款收入减少53791737.05元,下降64.8%;上年无上级补助收入;上年无事业收入;上年无经营收入;上年无附属单位上缴收入;其他收入减少9666400元,下降100%。
总收入减少主要原因一是30户以上自然村通畅工程项目减少,所以财政拨款收入减少;二是芒市中山乡万马河三级电站至105号渡口疫情防控巡逻执勤道路基工程完工,其他收入减少。
二、支出决算情况说明
芒市人民政府交通运输局2024年度支出合计29219160.25元。其中:基本支出4708959.09元,占总支出的16.12%;项目支出24510201.16元,占总支出的83.88%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少63458137.05元,下降68.47%。其中:基本支出减少1559980.75元,下降24.88%;项目支出减少61691304.12元,下降71.57%;上年无上缴上级支出;上年无经营支出;上年无对附属单位补助支出。
总支出减少主要原因一是减员,基本支出减少;二是30户以上自然村通畅工程项目减少,项目支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障芒市人民政府交通运输局机构正常运转的日常支出4708959.09元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4473010.74元,占基本支出的94.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235948.35元,占基本支出的5.01%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障芒市人民政府交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24510201.16元,其中:无基本建设类项目支出。
1.省道S339线芒市遮放至芒海公路项目经费4845521.7元,主要用于征地补偿款及工程款;
2.2023至2024年农村公路养护工程项目经费6457739元,主要用于农村公路养护工程款;
3.政府还贷二级公路取消收费后补助项目经费1967600元,主要用于芒市勐稳芒丙至香菜塘新村公路等项目工程款;
4.2023至2024年老年人残疾人公交车补贴项目经费478006.68元,主要用于2023至2024年老年人残疾人公交车补贴;
5.大瑞铁路芒市段征地拆迁补偿项目经费1393321.9元,主要用于大瑞铁路芒市段征地拆迁补偿;
6.2023年30户以上自然村建设项目车辆购置税收入补助地方项目经费3406452元,主要用于2023年30户以上自然村建设项目工程款;
7.2024年农村公路村道安防项目经费810000元,主要用于农村公路安防工程款;
8.芒市河心场村坪田至老茶厂公路工程项目经费350000元,主要用于芒市河心场村坪田至老茶厂公路工程款;
9.芒市农村公路前期工作项目经费1384000元,主要用于芒市农村公路前期工作;
10.芒别至芒广旅游路征地拆迁项目经费100000元,主要用于芒别至芒广旅游路征地拆迁款;
11.五岔路三级公路电力改迁工程项目经费10000元,主要用于五岔路三级公路电力改迁工程款;
12.2017年第一批直过民族自然村建设项目(第一批)4标段工程(用于支付工程利息)项目经费280000元,主要用于支付宣威市大亚建工集团有限公司2017年第一批直过民族自然村建设项目(第一批)4标段工程利息;
13.芒市交通运输局清偿账款项目经费2732566.94元,主要用于支付以前年度欠付工程款;
14.2018年农村道路客运涨价补助退坡部分379辆巡游出租车车载视频终端升级改造资金项目经费100000元,主要用于379辆巡游出租车车载视频终端升级改造工程款;
15.2017至2018年中央电动汽车充电基础设施奖补项目经费15000元,主要用于支付益民公交公司电动汽车充电基础设施奖补;
16.零星项目经费179992.94元,主要用于公益性岗位社会保险补贴资金2594.24元,2024年业务经费10969元,农村公路项目签订合同印花税经费166429.7元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
芒市人民政府交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出29219160.25元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少53791737.05元,下降64.8%,完成年初预算的172.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出,年初无此项预算。
2.无外交(类)支出,年初无此项预算。
3.国防(类)支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出,年初无此项预算。
5.教育(类)支出,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出740353.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%,完成年初预算的94.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金、死亡抚恤等支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动。
9.卫生健康(类)支出272871.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,完成年初预算的58.46%。主要用于行政事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是未发生突发公共卫生事件应急处置支出。
10.节能环保(类)支出,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出27959351.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.69%,完成年初预算的78.85%。主要用于农村养护建、管、养支出;造成预决算差异的主要原因是地方财力困难不能按工程计量支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出,年初无此项预算。
16.金融(类)支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出246584元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的93.7%。主要用于行政事业单位住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动。
20.粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算。
23.其他(类)支出,年初无此项预算。
24.无债务还本(类)支出,年初无此项预算。
25.无债务付息(类)支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为80800元,决算为16860元,完成年初预算的20.87%;支出决算较上年减少7790元,下降31.6%。
因公出国(境)费支出年初无预算安排,也无决算支出;公务用车购置费支出年初无预算安排,也无决算支出;公务用车购置费支出年初无预算安排,也无决算支出;公务用车运行维护费支出年初预算为73800元,决算为16860元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的22.85%;公务接待费支出年初预算为7000元,无决算支出。
因公出国(境)费支出决算较上年持平,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年持平,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少7790元,下降31.6%;公务接待费支出决算较上年持平,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算较上年持平,上年无此项支出(其中:无外事接待费支出决算);国(境)外接待费支出决算较上年持平,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80800元,支出决算为16860元,完成年初预算的20.87%,支出决算较上年减少7790元,下降31.6%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初无预算安排,也无决算支出;公务用车购置费支出年初无预算安排,也无决算支出;公务用车运行维护费支出年初预算为73800元,决算为16860元,完成年初预算的22.85%;接待费支出年初预算为7000元,无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制一般性支出和切实压减“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年持平,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年持平,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少7790元,下降31.6%;公务接待费支出决算较上年持平,上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算较上年持平,上年无此项支出(其中:无外事接待费支出决算);国(境)外接待费支出决算较上年持平,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是从严控制一般性支出和切实压减“三公”经费。。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年未开展此项工作。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车运行维护费支出主要用于农村公路建、管、养所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本年未开展此项工作。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
芒市人民政府交通运输局2024年机关运行经费支出235948.35元,比上年减少265607.15元,下降52.96%,主要原因是2024年的日常公用费用还未结清,所以比去年减少。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,芒市人民政府交通运输局单位资产总额3898998779.92元,其中,流动资产501531216.17元,固定资产822392.88元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程523609718.63元,无形资产11690.78元(净值),其他资产2873023761.46元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加447778717.68元,其中固定资产减少196136元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值207107元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋66.44平方米,账面原值26000元,实现资产使用收入0元(该资产由芒市国富城市基础设施有限公司使用管理)。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额16488610.7元,其中:政府采购货物支出5880元;政府采购工程支出16362330.7元;政府采购服务支出120400元。授予中小企业合同金额96280元,其中:授予小微企业合同金额96280元。
四、部门绩效自评情况
按照预算绩效管理的要求,开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评16个,评价金额29219160.25元。其中:评价结果为优16个,良0个,中0个。单位绩效自评情况详见附表(GK13-GK15)。
五、其他重要事项情况说明
芒市人民政府交通运输局2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购:指国家机关、事业单位和团体组织,依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。
政府性基金:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业的发展。
项目支出:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,并依据具体工作内容编制的年度经费支出。
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