关于江东乡2018年财政预算执行情况和
2019年财政初步预算审查(草案)的报告
(书 面)
——2019年1月22日在江东乡第十五届人民代表大会第五次会议第 次全体大会上
江东乡人民政府
各位代表:
受江东乡人民政府的委托,现将江东乡2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)报告提请江东乡第十五届人民代表大会第五次会议审查,并请列席人员提出宝贵意见和建议。
一、2018年财政预算执行情况
2018年,在乡党委、政府和上级财政部门的正确领导和乡人大主席团的监督指导下,乡财政所紧紧围绕中心工作,服从和服务于全乡改革、发展、稳定大局,抓住重点,突破难点,解决焦点,加强财源建设,各项工作都取得了明显成效。
(一)一般公共预算收支执行情况
1.收入情况。全乡累计完成财政总收入125.60万元,比上年收入70.30万元增收55.3万元,增长78.66%。
2.支出情况。全乡累计完成一般公共预算支出2413.14万元,完成年初预算数1217.48万元的198.21%,比上年支出2502.13万元减支88.99万元,减少3.56%。
3.平衡情况。地方一般公共预算收入57.64万元,转移支付收入2355.5万元,收入合计2413.14万元;地方一般公共预算支出2413.14元,上解上级支出0万元,支出合计为2413.14万元;收支相抵无结余。
(二)基金收支情况
由于我乡无基金收入,因此,无基金收支执行情况。
(三)国有资本经营收支情况
由于我乡暂无国有资本收益,因此,无国有资本经营收支执行情况。
(四)社会保险基金收支情况
社会保险基金预算由市级财政统一编制,因此,无社会保险基金收支执行情况。
二、2018年乡财政所的主要工作
2018年,我乡财政所紧紧围绕乡人代会批准的工作目标任务,认真落实积极的财政政策,调整优化财政支出结构,全力保障重点支出需求,不断深化财政改革,提升财政资金使用绩效,为全乡经济社会持续健康发展提供了财力保障。
乡财政所改革创新,理财水平不断提升:一是预算制度改革不断深化。严格执行新《中华人民共和国预算法》规定,不断完善预算机制,规范预算程序,细化部门预算编制,严控“三公”经费支出,同时实现网上公开部门预决算和“三公”经费,公开率100%。全面推进预算信息公开工作,自觉接受社会公众监督。二是财政信息化建设明显加快。全面启用财政信息一体化管理系统,实现了全市拨款预算单位间“一体化”办公,有效提高了乡政府工作效率和理财水平;三是政府采购管理更加规范。全面实现“采管分离”,不断扩大政府采购范围,进一步规范了全乡采购行为,有效节约了财政资金。
坚持科学理财、精细理财的工作思路,我乡努力克服经济增速放缓、市财政调度资金困难的不利因素,积极向上级部门争取资金,支持民生和重点支出。
(一)强化征管措施,财政收入总量实现增长
面对地方财政税源结构单一,收入增长乏力、财政增收困难等不利因素,全年地方收入完成57.64万元,其中:国税收入完成42.16万元,地税收入完成6.54万元,非税收入完成8.94万。
(二)优化支出结构
财政部门坚持科学理财、理清理财思路,积极筹措资金,不断优化支出结构,按照市财政“保人员支出、保机构运转、保民生支出”的原则。科学合理划分支出顺序,集中财力、资金合理化、科学化支出,全年支出2413.14万元,其中:基本支出1634.64元,项目支出634.64万元,基本结转143.86万元。
(三)积极主动作为,发挥财政所职能作用
为逐步解决当前财政困难的形势,充分发挥财政所职能作用,努力为财政“增收节支”奠定基础,一是对全乡各站办往来款项进行清理,有效节约财政资金,二是严控“三公经费”支出,推进“三公经费”预决算公开公示工作,全年我乡“三公经费”支出10.06万元,与上年11.99万元相比减少1.93万,下降16.1%,公开率100%。
(四)认真落实财政政策,提高我乡依法理财水平
按照新《中华人民共和国预算法》不断加强学习和宣传力度,强化预算管理,严格预算管理,提高依法理财意识。在总结我乡财政工作的同时,我们也清醒意识到当前财政工作中存在的困难和问题,财政收支矛盾突出,支出需求增加过大,再加上上级对专项资金拨付力度不足,使支出增长难以满足日益增长的经济社会发展需求,同时内控制度等管理工作与适应新预算法实施要求还有一定差距。
各位代表,上述存在的困难和问题,我们将高度重视,理性应对,并认真听取代表的意见和建议,切实采取有效措施,加快经济发展,强化资金监督,逐步完善和解决。
三、2019年江东乡财政预算草案
(一)一般公共预算收支
1.收入预算。本级一般公共预算收入1734.32万元。其中:本级财力安排1724.32万元;非税收入安排10万元。
2、支出预算。本级一般公共预算支出安排1734.32万元。主要为:
按功能支出分类:预算安排一般公共服务支出1454.61万元;公共安全支出4.94万元;文化体育与传媒支出8.22万元;社会保障和就业支出164.68万元;城乡社区支出8.08万元;农林水支出19.27万元;住房保障支出74.52万元。
按部门支出分类:预算安排工资福利支出905.22万元;商品和服务支出397.23万元;对个人和家庭的补助431.87万元。
3.一般公共预算收支平衡情况。收入总计为1734.32万元,支出预算为1734.32万元。收支相抵,预算平衡。
(二)基金收支情况
由于我乡无基金收支,因此,无基金收支预算。
(三)国有资本经营收支情况
由于我乡暂无国有资本收益,因此,无国有资本经营收支预算。
(四)社会保险基金收支情况
社会保险基金预算由市级财政统一编制,因此,无社会保险基金收支预算。
四、完成2019年财政工作目标的措施
2019年是实施新《中华人民共和国预算法》的第五年,我们将紧紧围绕乡政府工作目标,务实发展、开拓进取,全力以赴的完成2019年的财政收支工作任务。
(一)全力以赴抓收入,努力完成收入目标
围绕年初确定的目标任务,密切配合、齐抓共管,切实采取有效措施努力增加财政收入实现全年目标任务。一是坚持以培植财源为中心,按照经济发展促进财源建设,充分挖掘新的财源增长点;二是不断健全财税协作联动机制,做好全年收入预见性分析。
(二)加强依法理财意识,增强财政可持续发展能力
牢固树立依法理财的思想意识,严格执行新《中华人民共和国预算法》规定,严格把关,继续严控“三公”经费,推进“三公”经费预决算信息公开,进一步规范差旅费、会议费、接待费用支出标准,严格控制会议数量和规模,实行公务卡结算切实降低行政成本,继续加强公务用车管理,加强财政资金管理,将有限的财政资金用在实处。
各位代表2019年的财政工作充满了挑战,工作任务艰巨,我们将在乡党委、政府的正确领导下,更加务实工作,勇于担当、真抓实干、锐意进取、主动作为,为全面完成2019年预算收支任务,努力开创江东乡经济的发展新局面而努力奋斗!
以上报告,请予审议
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