芒市财政局

芒市融媒体中心2026年部门预算公开

浏览量:148    作者: 日期:2026/2/25

芒市融媒体中心2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

2.负责融媒体各个平台的宣传、策划、审查等工作,重点突出主流舆论阵地功能、综合服务平台功能、区域信息枢纽功能。在宣传党的政策主张、反映群众意愿呼声、传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识方面发挥重要作用。打造“媒体+政务+服务”的重要平台。

3.严格执行广播电视行业法规。

4.负责完整传输中央、省、州广播电视节目;负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

5.负责融媒体各个平台对外宣传工作;负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

6.完成市委、市委宣传部和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

芒市融媒体中心共设置9个内设机构,包括:办公室、总编室、策划部、采访部、编辑制作部、广播部、民语部、外联部、技术部。所属单位0个。

(三)重点工作概述

芒市融媒体中心紧紧围绕市委、市政府中心工作,在市委坚强领导下,在市委宣传部的具体指导下,始终坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理,牢牢把握正确舆论导向,切实发挥主流媒体职能作用,在弘扬时代主旋律、丰富群众文化生活、提升芒市对外形象等方面发挥了积极作用,为芒市经济社会发展提供了强有力的精神动力和舆论支持,锚定媒体融合高质量发展方向,以“打造‘州内引领、省内有席、省外有声’的区域一流新型主流媒体”为目标,构建“1234”工作思路。围绕工作思路,我们将重点抓好以下工作:

1.紧扣“1个中心始终围绕市委、市政府中心工作,以服务全市发展大局、传递主流声音为根本任务,确保新闻宣传与决策部署同频共振。

2.抓好“2支队伍”抓强领导班子,强化政治建设与协作能力,打造“善谋划、能落实、敢担当”的领导集体;抓实干部队伍,实施“全媒体人才提升计划”,通过外派跟班学习、专题培训、岗位练兵提升采编、技术、运营能力,同时建立激励机制激发干事活力

3.聚焦“3项重点”深化媒体融合,打破传统媒体与新媒体壁垒,升级运行模式,实现内容多元生成、多端传播;做优主题宣传,创新“新闻+服务+活动”形式,增强主流舆论引导力与群众黏性;强化经营赋能,探索“媒体+文旅”“媒体+电商”路径,培育多元化营商增长点,保障可持续发展

4.健全“4项机制”。健全党建引领机制,推动党建与业务深度融合,以党支部攻坚破解工作难题;健全巡察整改长效机制,定期复盘、“回头看”,防止问题反弹;健全内部管理机制,完善干部考核、竞聘岗位、财务等制度,提升规范化运营水平;健全协同联动机制,加强与中央、省、州媒体、市内部门对接,构建全域宣传格局。

二、预算单位基本情况

芒市融媒体中心编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制32人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7407443.27元,其中:一般公共预算6407443.27元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入1000000元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年7121288.04元对比增加286155.23元,增长4.02%。

主要原因分析:2026年特定业务费预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6407443.27元,其中本年收入6407443.27元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6407443.27元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6121288.04元对比增加286155.23元,增长4.67%,主要原因分析:2026年特定业务费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7407443.27元。财政拨款安排支出6407443.27元,其中:基本支出5714943.27元,与上年5621288.04元对比增加93655.23元,增长1.67%,主要原因分析:2026年基本工资标准提高;项目支出692500元,与上年500000元对比增加192500元,增长38.5%,主要原因分析:2026年特定业务费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务4672535.48元,主要用于保障在职人员工资福利、工会经费及日常运转经费支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10800元,主要用于保障退休人员公用经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出556794.55元,主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出240000元,主要用于保障退休人员社保缴纳职业年金退一补一缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤27300元,主要用于保障遗属生活补助支出。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出287985.17元,主要用于保障在职人员失业保险及临聘人员社会保险单位缴费支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗194458.69元,主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13469.98元,主要用于保障在职人员工伤保险缴费支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金404099.4元,主要用于保障在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市融媒体中心2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额37000元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算37000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63050元,与上年持平,无变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

芒市融媒体中心2026年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

芒市融媒体中心2026年公务接待费预算为0元,与上年持平,无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

芒市融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为63050元,与上年持平,无变化。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费63050元,与上年持平,无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年,芒市融媒体中心无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市融媒体中心2026年机关运行经费安排0元,与上年对比持平,无变化。主要原因分析:本单位为事业单位,未安排机关运行经费。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市融媒体中心2026年委托业务费安排50000元,与上年0元对比增加50000元,增长100%,主要原因分析:根据广播电视信息系统安全等级保护要求,2026年新增了二级等保经费预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,芒市融媒体中心资产总额8656909.37元(原值),其中,流动资产592429.57元,固定资产7967179.8元(原值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产97300元(原值),其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加33227.33元,其中固定资产增加24310元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市融媒体中心2026年部门预算表

一、芒市融媒体中心2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市融媒体中心无政府性基金经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出经费预算,故芒市融媒体中心预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表(预算06表)、部门政府购买服务预算表(预算08表)、市对下转移支付预算表(预算09-1表)、市对下转移支付绩效目标表(预算09-2表)、新增资产配置表(预算10表)、上级补助项目支出预算表(预算11表)公开空表。

[附件:芒市融媒体中心2026年部门预算公开表]

文章来源:芒市融媒体中心