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芒市应急管理局2025年部门预算公开
目录
第一部分 芒市应急管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 芒市应急管理局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表01-1
二、部门收入预算表01-2
三、部门支出预算表01-3
四、部门财政拨款收支预算总表02-1
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)02-2
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03
七、部门基本支出预算表04
八、部门项目支出预算表05-1
九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)05-2
十、部门政府性基金预算支出预算表06
十一、部门政府采购预算表07
十二、部门政府购买服务预算表08
十三、市对下转移支付预算表09-1
十四、市对下转移支付绩效目标表09-2
十五、新增资产配置表10
十六、上级补助项目支出预算表11
十七、部门项目中期规划预算表12
第一部分 芒市应急管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
芒市应急管理局负责应急管理工作,指导各乡镇(街道、农场)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市级应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府做好重特大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各乡镇(街道、农场)及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门、各乡镇(街道、农场)安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。
(二)机构设置情况
芒市应急管理局共设9个内设机构,包括:办公室、综合减灾救援协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、救灾和物资保障股、非煤矿山股、政府专职消防队(事业编)、应急管理综合行政执法大队。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.提高认识,严格落实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求,严格落实各级党委政府的安全生产领导责任、行业部门的监督管理责任和企业主体责任,把安全生产各项工作抓细抓实抓好。督促各类生产经营单位认真落实全员安全生产责任制规定,把企业主体责任充分压实,严防各类事故发生。
2.采取有效措施,扎实抓好安全防范各项工作。一是加强危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等重点行业领域的安全生产监管和风险隐患排查,抓住薄弱环节,强化责任措施落实,防范各类事故发生。二是加强建筑施工、重点工程建设项目安全监管,加强安全服务指导,坚决查处不顾安全条件,盲目赶工期,抢进度等行为。三是加强交通运输安全工作,做好道路交通安全隐患排查和管控工作,坚决防范道路交通拥堵和较大道路交通安全事故发生。四是切实加强消防安全工作。切实抓好火灾防控工作,扎实开展大型商业综合体、博物馆和文物建筑、学校医院、养老机构、公共娱乐等人员密集场所以及“多合一”、群租房、老旧小区、民宿客栈等场所火灾隐患消防安全专项整治,加强电动自行车消防安全管理,深入开展消防安全执法检查,加强对农村群众用火、用电等消防安全法律法规宣传和教育,严防火灾群死群伤事故的发生。五是开展景区景点安全隐患排查整治,重点排查各类景区景点道路、观景点、观光车辆(船艇)、特种设备、索道栈道(玻璃栈道)等安全隐患,不具备安全条件的要及时封闭、停止运营。结合实际认真开展冶金工贸、油气管道、特种设备、水利、电力、学校、市场、商场等重点行业领域安全生产隐患排查,有效预防和遏制了各类安全事故的发生。
3.全面开展安全生产专项整治三年行动。突出整治治理重点,深入推进学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和落实企业安全生产主体责任2个专题,抓实危险化学品、非煤矿山、消防、道路运输、城市建设、工业园区等功能区、危险废物安全整治等10个行业领域安全生产专项整治工作。
4.加强排查,消除降低隐患。紧盯江河堤防、水库塘坝、城镇低洼易涝区、山洪地质灾害风险区,上足巡查人员,加密巡查频次。加强对道路、重要设施和位于沟口、谷口、河道和受地质灾害威胁的临时居住点(工棚、窝棚等)、村寨等生产生活及临时休息区的巡查排查,确保险情早发现,早处置,做到抢早抢小。
5.强化监测,及时转移避险。加强各乡镇、街道、农场和气象、水利、自然资源、应急等部门预报预警信息共享和协同联动,提升精准预报预警能力,做到预警信息及时发出、及时收到,第一时间将预警信息传递至群众,打通预警“最后一公里”,争取宝贵的转移避险时间。同时,进一步发挥群测群防监测员在一线监测和临灾避让中的重要作用,坚持发动群众、依靠群众,相互留心观察房屋及周边地形变化,一旦发现异常状况,相互提醒,及时转移。
6.严格值班,做足处突准备。严格执行24小时防汛值班制度,密切监视水情、雨情动态,保持信息通畅,做好预警信息报送。切实做好应急救援队伍、物资和装备的准备工作,突发灾情时,第一时间组织队伍,带足装备,科学、果断处置,全力以赴规避和降低灾害造成的损失。
7.统筹抓好防范灾害事故不放松。针对地震、地质等灾害,突出重点地区、重点部位,扎实做好应急预案、救援力量、物资保障、社会动员等应急准备。
8.创新监管模式。全力推进安全生产责任险,切实发挥安责险的事故预防功能。以《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》为抓手,有效调动社会力量共同参与安全生产工作,建立以安全生产责任保险为纽带的安全生产社会化服务机制,政府、企业、保险机构、安全技术服务机构共同参与。由承保方聘请第三方安全技术服务机构或安全技术专家对所有参保企业进行隐患排查,隐排查台账反馈给市应急局,由应急局督促企业整改,实现风险管控和事故预防。
二、预算单位基本情况
芒市应急管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,单位基本情况如下:
在职人员编制26人,其中:行政编制13人,工勤人员编制2人,事业编制11人(参公编制7人)。2024年末实有人数为25人,与上年持平,2024年退休2人,调入3人,调出1人。其中:财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年芒市应急管理局财务总收入8065958.21元,其中:一般公共预算8065958.21元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年9345880.12元对比减少1279921.91元,下降13.69%,主要原因:厉行节约,消防救援事务相关经费预算减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年财政拨款收入8065958.21元,其中:本年收入8065958.21元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8065958.21元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年9345880.12元对比减少1279921.91元,下降13.69%,主要原因:厉行节约,消防救援事务相关经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8065958.21元。财政拨款安排支出8065958.21元,其中:基本支出6285958.21元,与上年6695880.12元对比减少409921.91元,下降6.12%,主要原因:人员减少,人员工资和社会保险减少;
项目支出1780000元,与上年2650000元对比减少870000元,下降32.83%,主要原因:项目指挥中心大数据平台信息网络及软件购置更新基本完成,产生费用减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6000元,主要用于退休人员公用经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出455532.33元,主要用于在职人员养老保险和工伤保险。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出353323.84元,主要用于政府专职消防队人员的失业保险支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗226239.49元,主要是缴纳在职人员医疗保险。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5569.35元,主要是缴纳在职人员生育保险。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金334161.24元,主要用于在职人员住房公积金。
2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行3422127.24元,主要用于行政人员工资、公用经费支出。
2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务1180000元,主要用于应急局2024年项目支出。
2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行379304.72元,主要用于事业人员工资、公用经费支出。
2240202灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-一般行政管理事务1703700元,主要是政府专职消防队人员的工资支出和人员经费支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况:
基本支出6285958.21元,其中:工资福利支出3987363.25元;商品和服务支出2208594.96元,包括差旅费38300元、公务接待费29100元、劳务费1761300元、其他交通费用193000元、公务用车运行维护费26100、福利费50000元、维修(护)费33900、其他商品和服务支出31000元、工会经费45894.96元;对个人和家庭的补助90000元,包括生活补助90000元。
项目支出1780000元,其中:房屋建筑物购建0元;办公费120000元;印刷费100000元;水费12000元;邮电费202000元;差旅费40000元;被装购置费11000元;劳务费30000;委托业务费75000;公务用车运行维护费3000元;其他交通费用20000元;其他商品和服务支出70000;办公设备购置67000元;农房火灾保险430000元;应急指挥中心配备设施建设资金大型修缮费600000元。
五、市对下专项转移支付情况
芒市应急管理局2025年度无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
芒市应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58200元,较上年60000元减少1800元,下降3%,具体变动情况如下:安全检查减少。
(一)因公出国(境)费
芒市应急管理局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年0元持平,无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
芒市应急管理局2025年公务接待费预算为29100元,较上年30000元减少900元,下降3%,国内公务接待批次为30次,预计接待300人次。具体变动情况如下:各种安全生产专项检查减少公务接待减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
芒市应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为29100元,较上年30000元减少900元,下降3%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费29100元,较上年30000元减少900元,下降3%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少原因:严格按公务用车管理规定,公车只能在规定范围内派车使用。本年度车辆无大修大检情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年,本单位申报项目3个,其中:财政拨款安排3个,涉及金额1780000元;财政专户管理资金安排0个,涉及金额0元;单位自有资金安排0个,涉及金额0元。2025年,根据全面实施预算绩效管理的要求,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额600000元。重点项目年度绩效目标如下:
应急指挥中心配备设施建设资金项目:财政资金安排600000元,单位自有资金安排0元,年度预算绩效目标为:
1.数量指标:满足应急指挥中心基本功能需要,指挥中心附属设施建设工程,解决工作人员24小时值班和基本办公保障。
2.质量指标:配套2间值班室、1间机房、卫生间和业务用房等配套设施,满足应急指挥中心基本功能需要。
3.时效指标:项目实施时效60个日历天。
4.成本指标:总投资60万元,主要是切实提升全市应急救援保障能力,满足应急指挥中心基本功能,在简易房南侧实施值班室、卫生间等附属设施建设工程,解决工作人员24小时值班和基本办公保障。
5.社会效益指标:满足应急指挥中心基本功能;解决工作人员24小时值班和基本办公保障;提升全市应急救援保障能力。
6.生态效益指标:实现音视频互联互通,高效应对各类灾害事故的会商研判、指挥调度。
7.服务对象满意度指标:服务对象满意度不低于95%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上年结转指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
8.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
芒市应急管理局2025年机关运行经费安排2208594.96元,与上年2355675.76元对比减少147080.8元,下降6.24%,主要原因是厉行节约,人员减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,芒市应急管理局资产总额6103343.75元(原值),其中,流动资产48926.17元,固定资产10508889.72元(原值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(原值),其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少140970.06元,其中固定资产增加186852元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年资产年报编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分 芒市应急管理局2025年部门预算表
一、芒市应急管理局2025年部门预算表详见附表。
二、空表说明
由于我单位无政府性基金预算支出、部门政府采购预算支出、政府购买服务预算支出、市对下转移支付资金、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出。故我部门预算公开表中政府性基金预算支出预算表(06)、部门政府采购预算表(07)、政府购买服务预算表(08)、市对下转移支付资金预算表(09-1)、市对下转移支付绩效目标表(09-2)、新增资产配置表(10)、上级补助项目支出预算表(预算11)公开空表。
监督索引号53310303400400111
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