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芒市公安局2025年部门预算公开

浏览量:1059    作者: 日期:2025/3/26


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芒市公安局2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

芒市公安局主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护国家安全,确保社会治安稳定,保障人民群众生命和财产安全,为经济发展和社会稳定创造良好安全环境。

(二)机构设置情况

芒市公安局根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》(云保局函〔2018〕34号),警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项,依法不予公开。

所属单位2个,分别是:

1.芒市公安局机关

2.芒市公安局交通警察大队

(三)重点工作概述

1.政治引领,从严治警,把全面从严管党治警不断推向纵深;

2.防范风险,主动进攻,坚决维护国家政治安全和全市社会稳定;

3.紧盯重点,严守底线,全面做好疫情防控及边境管控;

4.严打整治,守护平安,不断增强人民群众安全感;

5.创新驱动,优化机制,深化推进警务机制改革创新;

6.科技引领,夯实基础,切实提升实战和管理效能;

7.创新驱动,规范执法,热情服务群众提升执法公信力。

二、预算单位基本情况

芒市公安局编制2025年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个;参公单位0个;事业单位0个。

芒市公安局2025年部门预算严格按照在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆定额编制预算,根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》(云保局函〔2018〕34号),警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项,依法不予公开。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年芒市公安局财务总收入189785671.76,其中:一般公共预算185785471.76元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入4000200.00元。

与上年196013693.66元对比减少6228021.9元,下降3.18%,主要原因:严格按照常态化过紧日子要求,缩减经费开支。

(二)财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入185785471.76,其中:本年收入185785471.76元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款185785471.76元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年190993693.66元对比减少5208221.9元,下降2.73%,主要原因:严格按照常态化过紧日子要求,缩减经费开支。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出189785671.76元。财政拨款安排支出185785471.76元,其中:基本支出152277671.76元,与上年136653693.66元对比增加15623978.1元,增长11.43%,主要原因:上年列入项目支出的辅警工资及加班绩效经费今年列入基本支出。项目支出33507800元,与上年54340000元对减少20832200元,下降38.34%,主要原因:上年列入项目支出的辅警工资及加班绩效经费今年列入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2040199公共安全支出-武装警察部队-其他武装警察部队240000元,主要用于驻看守所武警中队日常公用经费;

2040201公共安全支出-公安-行政运行119026597.2元,主要用于在职人员经费和日常公用经费等支出;

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务13919100元,主要用于办案业务经费和日常公用经费等支出;

2040203公共安全支出-公安-机关服务93652.92元,主要用于事业人员经费和公用经费;

2040219公共安全支出-公安-信息化建设3070900元,主要用于平安城市视频监控项目续保运维及网络租赁费;

2040220公共安全支出-公安-执法办案3797500元,主要用于公安执法办案及公安业务开支;

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出10037800元,主要用于值班备勤及办理案件伙食费支出;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休89240元,主要用于离退休人员公用支出;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休600元,主要用于事业人员离退休人员公用支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9706933.59元,主要用于在职民警、职工、事业人员单位基本养老保险缴费;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1136412.6元,主要用于在职人员职业年金;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤305123.28元,主要用于发放遗属补助;

2080809社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出110000元,主要用于优抚对象伤残补助经费及医疗费;

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11932162.43元,主要用于在职人员其他社会保障和就业支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4919816.07元,主要用于公务员医疗补助缴费;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出121305.47元,主要用于事业人员医疗补助缴费;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7278328.2元,主要用于民警、职工单位补助住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出152277671.76元,其中:工资福利支出137691893.36元;商品和服务支出10802655.12元,包括办公费1039700元、印刷费20000元、水电费1324000元、邮电费200000元、福利费590000元、其他商品和服务支出283240元、委托业务费70000元、物业管理费10000元、培训费50000元、劳务费50000元、差旅费200000元、公务用车运行维护费1245000元、公务接待费51900元、工会经费997215.12元、其他交通费用4545600元、维修(护)费126000元;对个人和家庭的补助3783123.28元,包括奖励金200000元,生活补助3583123.28元。

项目支出33507800元,其中:资本性支出8714400元,包括房屋建筑物购建1981600元、专用设备购置940000元、办公设备购置1100000元、基础设施建设4005000元、公务用车购置387800元、其他交通工具购置300000元;商品和服务支出20800900元;对个人和家庭的补助3992500元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市公安局2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目20个,政府采购预算总额7267000元,其中:政府采购货物预算857400元、政府采购服务预算6409600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4869200元,较上年5096500元减少227300元,下降4.46%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

芒市公安局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年0元持平,无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

芒市公安局2025年公务接待费预算为51900元,较上年57000元减少5100元,下降8.95%,国内公务接待批次为53次,共计接待670人次。

减少原因:严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

芒市公安局2025年公务用车购置及运行维护费为4817300元,较上年5039500元减少222200元,下降4.41%。其中:公务用车购置费1987800元,较上年2200000元减少212000元,下降9.65%;公务用车运行维护费2829500元,较上年2839500元减少10000元,下降0.35%。共计购置公务用车9辆,年末公务用车保有量为48辆。

减少原因:认真贯彻落实过“紧日子”要求,进一步压减“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年,本单位申报项目9个,其中:财政拨款安排7个,涉及金额33507800元;财政专户管理资金安排0个,涉及金额0元;单位自有资金安排2个,涉及金额4000200元。2025年,根据全面实施预算绩效管理的要求,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目2个,涉及金额15407800元。重点项目年度绩效目标如下:

特定业务经费项目:财政资金安排8200000元,单位自有资金安排0元,年度预算绩效目标为:有效打击各类犯罪,确保芒市人民生命财产安全,为社会稳定和经济发展创造良好安全环境。

非税征管成本补助经费项目:财政资金安排7207800元,单位自有资金安排0元,年度预算绩效目标为:更好地完成各项交通管理工作任务,确保为芒市城区及道路交通管理工作顺利开展提供经费保障。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市公安局2025年机关运行经费安排10802655.12元,与上年30001023.28元对比减少19198368.16元,下降63.99%,主要原因分析2024年临时人员工资列入劳务费,2025年调整为其他工资福利支出,导致公用经费大幅度下降。分别用于机关日常运转、一般行政事务、机关服务方面。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,芒市公安局资产总额590061203.46元,其中,流动资产26161434.56元,固定资产277994079.93元,对外投资及有价证券0元,在建工程234913346.18元,无形资产3209241.5元,其他资产47783101.29元。与上年相比,本年资产总额增加164752614.35元,其中固定资产增加168837969.43元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆7辆,账面原值983354元;报废报损资产105项,账面原值1040189.26元,实现资产处置收入11400元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市公安局2025年部门预算表

一、芒市公安局2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置,故我单位预算公开表中《政府性基金预算支出预算表》预算06表、《市对下转移支付预算表》预算09-1表、《市对下转移支付绩效目标表》预算09-2表、《新增资产配置表》预算10表公开空表。

监督索引号53310300331300111

[附件:芒市公安局2025年部门预算公开表20250326054323925]

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