芒市财政局

芒市政务服务管理局2021年部门预算公开

浏览量:7121    作者: 日期:2021/2/24


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芒市政务服务管理局2021年部门预算公开目录 

第一部分 市政务服务管理局2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

、市对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等) 

第二部分 芒市政务服务管理局2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 

九、项目支出绩效目标表(本级下达) 

十、项目支出绩效目标表(另文下达) 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、对下转移支付预算表 

十五、对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

芒市政务服务管理局2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

(一)部门主要职责 

1)拟定全市政务公开工作和政务服务机构内部建设规划,并组织实施。 

2)负责提供本市政务咨询服务,协调督办中心政务窗口各类行政许可事项的受理、审批、反馈。 

3)负责中心政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作,受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉。 

4)负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务。 

5)承办市委、市政府交办的其他事项。 

根据上述职责,市政务服务管理局下属单位2个芒市公共资源交易中心、政府采购和出让中心,主要职责: 

1)办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事务; 

2)办理统一发布各类公共资源交易信息,包括招标公告、采购公告、出让(挂牌、拍卖)公告、中标(或交易结果)公示、交易活动不良行为记录等; 

3)办理开标、评标、定标等相关事务,为各类公共资源交易活动提供场所和服务; 

4)办理公共资源交易活动情况证明、统计、分析等事务,为公共资源交易各方提供信息、咨询和服务; 

5)办理工程直接发包、定向采购及其他公共资源交易业务的相关手续。 

6)建立、管理、使用和维护市级统一的综合性评标专家库; 

7)建立、管理和维护市公共资源交易中心的场所、设施和日常交易秩序; 

8)负责对进驻市级公共资源交易中心的职能部门的工作人员进行日常管理和服务。 

9)负责对招标代理机构的交易行为进行监督和规范。 

10)指导乡镇一级的公共资源交易中心开展工作。 

(二)机构设置情况 

根据芒市机构编制委员会《关于成立市政务服务管理机构和公共资源交易机构的通知》(芒编〔201126号)精神和芒市机构编制委员会《关于下达市政务服务管理局人员编制的通知》(芒编〔201232号)精神,成立芒市政务服务管理局,为挂靠市人民政府办公室的正科级行政机构。芒市政务服务管理局是芒市人民政府工作部门,为正科级,加挂芒市行政审批局、芒市公共资源交易管理局牌子。

芒市政务服务管理局部门2021年度部门预算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.芒市政务服务管理局

2.芒市公共资源交易中心

3.芒市政府采购和出让中心

芒市政务服务管理局行政编制6名(其中行政工勤1名)。科级领导职数4名,分别为局长1名(正科级,兼市行政审批局、市公共资源交易管理局局长),副局长3名(副科级),公共资源交易中心主任1名(副科级)。目前,书记1名,局长1名,副局长3名。

芒市政务服务管理局设9个内设机构:办公室、政务监督股、电子政务及信息技术股、行政审批改革股、市场服务股、投资审批股、建设审批股、公共资源交易监督管理股和政策法规股。

(三)重点工作概述 

2021年度做好以下工作:1全面推进平台建设,大力改善服务条件,2全面推进窗口服务实体化,着力提升服务能力,3全面推进服务方式便利化,最大程度方便群众,4全面推进政务服务高效化,大幅提升服务效率5全面推进运行管理制度化,持续规范服务行为,6、大力推进公共资源交易平台标准化、信息化、智能化规范化建设,全面提升各类交易活动服务水平。                                     

二、预算单位基本情况 

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下: 

在职人员编制16人,其中:行政编制6人,事业编制10人。在职实有23人,其中: 财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休1人。 

车辆编制1辆,实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

(一)部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入545.42万元,其中:一般公共预算545.42万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 

2020年预算数443.59万元对比增加101.83万元,增加22.96%,主要原因分析2021年一般公共服务支出、人员经费中社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。 

(二)财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入 545.42万元,其中:本年收入 545.42万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 545.42万元(本级财力 545.42万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 

2020年预算数443.59万元对比增加101.83万元,增加22.96%,主要原因分析2021年一般公共服务支出、人员经费中社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。 

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出545.42万元。财政拨款安排支出 545.42万元,其中,基本支出545.42万元,项目支出0万元。与上年对比财务总收入443.59万元增加101.83万元22.95%,增加原因是2021年工作任务增加,人员增加,工资及福利支出增加。工作服和电子化交易平台预算为基本支出中,所以预算增加。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出460.13万元(其中:2010301行政运行本支出342.13万元,2010350事业运行基本支出118万元)、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.45万元、2089999 其他社会保障和就业支出12.8万元、2101101行政单位医疗8.16万元、2101102 事业单位医疗6.95万元、2101199其他行政事业单位医疗支出7.57万元、2210201住房公积金支出21.34万元。 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组:30101基本工资76.72万元、30102津贴补贴106.42万元、30103奖金6.39万元、30107绩效工资45.89万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费28.45万元、30110职工基本医疗保险缴费6.95万元、30111公务员医疗补助缴费8.16万元、30112其他社会保障缴费20.38万元30113住房公积金21.34万元、302商品和服务支出93.07万元、301其他工资福利支出3.65万元(残疾人保障金)、303对个人和家庭的补助72万元、310资本性支出56万元,以上用于正常运转支出。 

五、对下专项转移支付情况 

(一)与中央配套事项 

 

(二)按既定政策标准测算补助事项 

 

(三)经济社会事业发展事项 

 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制政府采购预算时,年初不确定是否有采购项目,所以未做采购预算。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

芒市政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元,较上年1万元增加1万元,增长100%,具体变动情况如下: 

(一)因公出国(境)费 

芒市政务服务管理局2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致。 

(二)公务接待费 

芒市政务服务管理局2021公务接待费预算为2万元,较上年增加1万元,增长100%,国内公务接待批次预计为15次,共计接待260人次。增加变化原因2021年芒市行政审批局成立运转,工作交流增加,接待费增加 

(三)公务用车购置及运行维护费 

芒市政务服务管理局2021公务用车购置及运行维护费为0万元,公车已经处置,2021年度无公务用车购置及运行维护费支出。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

(一)部门整体支出预算绩效目标情况说明 

2021年部门预算财政拨款收入545.42万元,其中:基本支出经费545.42万元,项目支出经费0万元。 

基本支出经费545.42万元。主要将用于完成以下绩效总体目标:一是发放局机关人员工资及社会保险396.35万元;二是完成日常政务局、交易中心工作运行必需的公用经费149.07万元。 

总体年度目标:1全面推进平台建设,大力改善服务条件,2全面推进窗口服务实体化,着力提升服务能力,3全面推进服务方式便利化,最大程度方便群众,4全面推进政务服务高效化,大幅提升服务效率5全面推进运行管理制度化,持续规范服务行为,6、大力推进公共资源交易平台标准化、信息化、智能化规范化建设,全面提升各类交易活动服务水平。 

(二)部门项目支出预算绩效目标情况说明 

本部门没有设定项目支出预算绩效。 

九、其他公开信息 

(一)专业名词解释 

1政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。 

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。 

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"等以外的收入。 

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

2021年机关运行经费安排149.07万元,比上年的预算数169.71万元减少20.64万元,下降12.16%,主要原因是财政压缩公用经费。 

(三)国有资产占有使用情况 

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

(四)2021年预算重点领域财政项目文本 

芒市政务服务管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开 

  1. 项目名称:无 

    2、立项依据:无 

    3、项目实施单位:无 

    4、项目基本概况:无 

    5、项目实施内容: 

    6、资金安排情况: 

    7、项目实施计划: 

    8、项目实施成效: 

    监督索引号53310300363700111 

  [附件: 芒市政务服务管理局2021年部门预算公开表20210223045024645

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