芒市卫生健康局

芒市江东乡卫生院2024年部门预算公开

浏览量:2712    作者: 日期:2024/3/2



监督索引号53310300636101200000

芒市江东乡卫生院2024年部门预算公开

目录

第一部分 芒市江东乡卫生院2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市江东乡卫生院2024部门预算公开

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表本次下达)05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

、部门政府采购预算表07

、政府购买服务预算表08

市对下转移支付预算表09-1

市对下转移支付绩效目标表09-2

、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市江东乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

部门主要职责

1.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务,使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。

2.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治,开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等,提供转诊服务。

3.承担辖区内公共卫生管理职能,负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

(二)机构设置情况

芒市江东乡卫生院共设置6个内设机构,包括:院办、公卫科、治疗组、护理组、中医科、药房。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.认真开展疫情防控工作,根据工作要求组建流调组、消杀组、后勤保障组,加强工作人员业务培训,严控院感。积极配合相关部门开展重点人群、流动人员的监测检测工作。

2.积极拓展业务,对职工采取送出去、请进来等多种形式的培训,提升服务能力,解决群众看病难看病贵的问题,不断发展业务。

3.继续巩固健康帮扶成果,全面推进乡村振兴战略。精准落实“四重保障”措施。严格落实大病专项救治工作。根据《芒市农村贫困人口大病专项救治工作方案》。严格实施重点人群签约服务管理。

4.坚持以基本公共卫生服务为抓手,大力开展健康知识普及和健康教育工作,针对城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

5.实施爱国卫生“七个专项”行动、疾病预防控制、计划生育技术服务、综治维稳、安全生产等各项工作稳步实施。

二、预算单位基本情况

芒市江东乡卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202312月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制34人。在职实有30人,其中:财政全额保障30人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中离休0人,退休6人。

车辆编制2辆,实有车辆2

三、预算单位收入情况

(一)财务收入情况

2024芒市江东乡卫生院财务总收入7054975.04,其中:一般公共预算3314975.04,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0事业收入0,事业单位经营收入3740000.00,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年7209800.00对比减少154824.96,下降2.15%,主要原因到龄退休1人,从本单位调到市医院1人,导致人员经费减少

(二)财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入3314975.04,其中:本年收入3314975.04,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款3314975.04,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年3709800.00对比减少394824.96,下降10.64%,主要原因到龄退休1人,从本单位调到市医院1人,导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支7054975.04

财政拨款安排支出3314975.04,其中:

基本支出3312203.04,与上年3709800.00对比减少397596.96,下降10.72%,主要原因:到龄退休1人,从本单位调到市医院1人,导致人员经费减少。

项目支出2772.00,与上年0对比增加2772.00,增长100%,主要原因增加突发公共卫生事件应急处置和家庭医生签约服务费

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出132507.12元,主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出94023.84元,主要用于缴纳到龄退休人员单位部分职业年金缴费支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3010165.00元,主要用于支付在职人员工资和乡村医生工资。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出1000.00元,主要用于2024年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约经费

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置1772.00元,主要用于医务人员临时性补助经费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗75507.08元。主要用于在职职工的基本医疗保险。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3312203.04其中:工资福利支出3182603.04商品和服务支出0包括办公费0、水电费0对个人和家庭的补助129600.00全部为乡村医生工资。

项目支出2772.00其中:房屋建筑物购建0办公设备购置0;基础设施购置0;公务用车购置0;生活补助1772.00元,劳务费1000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市江东乡卫生院2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额10000.00元,其中:政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市江东乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0,较上年0元持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

芒市江东乡卫生院2024年因公出国(境)费预算为0,较上年0持平,无变化计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

芒市江东乡卫生院2024年公务接待费预算为0元,较上年0元持平。国内公务接待批次预计为0次,预计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

芒市江东乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年0元持平。其中:公务用车购置费0元,较上年0元持平;公务用车运行维护费0元,较上年0元持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。无维修维护费的原因:因本单位有医疗收入,“三公”经费支出使用医疗收入开支,一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年,本单位申报项目3个,其中:财政拨款安排2个,涉及金额2772.00;财政专户管理资金安排0个,涉及金额0单位自有资金安排1个,涉及金额3180000.002024年,根据全面实施预算绩效管理的要求,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额3180000.00。重点项目年度绩效目标如下

2024年单位自有资金支出补助资金项目:财政资金安排0,单位自有资金安排3180000.00,年度预算绩效目标一是开展全乡基本公共卫生14项服务工作、开展重大公共卫生服务工作、预防传染性疾病、有效遏制重大传染性疾病传播、开展突发公共卫生工作;二是开展医疗救治工作,保障全乡人民群众的生命财产安全;三是开展服务好乡村振兴工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市江东乡卫生院属于事业单位,2024年机关运行经费安排0元,与上年一致,无变化

(三)国有资产占有使用情况

截至202312月31日,芒市江东乡卫生院资产总额7934374.79,其中,流动资产1190959.83,固定资产6743413.96,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产1.00,其他资产0。与上年相比,本年资产总额增加0,其中固定资产增加86253.43。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至202312月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数据。

第二部分 芒市江东乡卫生院2024年部门预算公开

一、芒市江东乡卫生院2024年部门预算公开详见附表。

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算,故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300636101200111



[附件: 芒市江东乡卫生院2024年部门预算公开表20240302110035245

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