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芒市青少年校外活动中心2025年部门预算公开
目录
第一部分 芒市青少年校外活动中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 芒市青少年校外活动中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表01-1
二、部门收入预算表01-2
三、部门支出预算表01-3
四、部门财政拨款收支预算总表02-1
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)02-2
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03
七、部门基本支出预算表04
八、部门项目支出预算表05-1
九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)05-2
十、部门政府性基金预算支出预算表06
十一、部门政府采购预算表07
十二、部门政府购买服务预算表08
十三、市对下转移支付预算表09-1
十四、市对下转移支付绩效目标表09-2
十五、新增资产配置表10
十六、上级补助项目支出预算表11
十七、部门项目中期规划预算表12
第一部分 芒市青少年校外活动中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
本着“陶冶学生情操,激发学生兴趣,张扬学生个性,放飞学生理想”的宗旨。面向芒市青少年儿童开展各种兴趣培训活动和公益活动。
(二)机构设置情况
芒市青少年校外活动中心共设置4个内设机构,包括:行政办、培训部、活动部、后勤部。所属单位0个。
(三)重点工作概述
传承中华优秀文化,开展青少年兴趣培训;组织大型公益文艺活动,推进道德、法制、科普、社会实践教育等,利用好三台山劳动研学实践基地,开展劳动研学实践活动。
二、预算单位基本情况
芒市青少年校外活动中心编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
车辆编制1辆,实有车辆0辆,空编1辆。空编原因:车辆于2024年报废。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年芒市青少年校外活动中心财务总收入3599764.51元,其中:一般公共预算999764.51元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入2600000元。
与上年4365283.61元对比减少765519.1元,下降17.54%,主要原因:人员经费减少、其他收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年财政拨款收入999764.51元,其中:本年收入999764.51元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款999764.51元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年1185283.61元对比减少185519.1元,下降15.65%,主要原因:2024年到龄退休1人,人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3599764.51元。财政拨款安排支出999764.51元,其中:基本支出999764.51元,与上年1165283.61元对比减少165519.1元,下降14.2%,主要原因:社会保障和就业支出减少。项目支出0元,与上年20000元对比减少20000元,下降100%,主要原因:校外培训活动专项经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出658236.76元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、邮电费等公用经费。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1200元,主要用于退休人员开展活动等退休公用经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出120077.28元,主要用于职工基本养老保险缴费。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出82692.6元,主要用于职业年金缴费。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4533.82元,主要用于在职人员失业保险缴费。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出49636.16元,主要用于职工基本医疗保险缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2689.93元,主要用于在职人员工伤保险缴费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出80697.96元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况:
基本支出999764.51元,其中:工资福利支出952810.75元;商品和服务支出46953.76元,包括邮电费12000元、办公费9120元、物业管理费4380元、其他商品和服务支出9700元、工会经费11753.76元;对个人和家庭的补助0元。
项目支出0元,其中:房屋建筑物购建0元;办公设备购置0元;基础设施购置0元;公务用车购置0元;商品和服务支出0元。
五、市对下专项转移支付情况
芒市青少年校外活动中心2025年度无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额283600元,其中:政府采购货物预算203600元、政府采购服务预算80000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
芒市青少年校外活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年2800元减少2800元,下降100%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
芒市青少年校外活动中心2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年0元持平,无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
芒市青少年校外活动中心2025年公务接待费预算为0元,与上年0元持平,无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
芒市青少年校外活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年2800元减少2800元,下降100%。其中:公务用车购置费0元,与上年0元持平,无变化;公务用车运行维护费0元,较上年2800元减少2800元,下降100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
减少原因:单位公务用车2024年已报废,无公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年,芒市青少年校外活动中心无纳入预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上年结转指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
8.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
芒市青少年校外活动中心属于事业单位,2025年机关运行经费安排0元,与上年一致,无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,芒市青少年校外活动中心资产总额2096386.14元(原值),其中,流动资产749666.34元,固定资产1346719.8元(原值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(原值),其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加807441.52元,其中固定资产增加59859元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值56741元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分 芒市青少年校外活动中心2025年部门预算表
一、芒市青少年校外活动中心2025年部门预算表详见附表。
二、空表说明
由于我单位无“三公”经费支出经费预算、政府性基金支出经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算、项目支出中期规划经费预算,故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表(03表)、部门政府性基金预算支出预算表(06表)、部门政府购买服务预算表(08表)、市对下转移支付预算表(09-1表)、市对下转移支付绩效目标表(09-2表)、新增资产配置表(10表)、部门项目中期规划预算表(12表)公开空表。
监督索引号53310300336000100111
[附件:芒市青少年校外活动中心2025年部门预算公开表20250327060414676]
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