| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
| 财决批复06表 | ||||
| 部门:芒市公安局交通警察大队(本级) | 金额单位:元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 14,172,730.44 | 11,085,855.86 | 3,086,874.58 | |
| 301 | 工资福利支出 | 10,461,359.36 | 10,461,359.36 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,594,983.32 | 1,594,983.32 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,374,793.00 | 3,374,793.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 71,609.00 | 71,609.00 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 1,226,377.04 | 1,226,377.04 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4,193,597.00 | 4,193,597.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,536,917.61 | 0.00 | 2,536,917.61 |
| 30201 | 办公费 | 84,655.20 | 0.00 | 84,655.20 |
| 30202 | 印刷费 | 31,234.50 | 0.00 | 31,234.50 |
| 30205 | 水费 | 8,540.00 | 0.00 | 8,540.00 |
| 30206 | 电费 | 31,156.17 | 0.00 | 31,156.17 |
| 30207 | 邮电费 | 62,669.76 | 0.00 | 62,669.76 |
| 30211 | 差旅费 | 32,929.00 | 0.00 | 32,929.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 63,703.00 | 0.00 | 63,703.00 |
| 30214 | 租赁费 | 265,740.00 | 0.00 | 265,740.00 |
| 30216 | 培训费 | 27,336.00 | 0.00 | 27,336.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 274,975.02 | 0.00 | 274,975.02 |
| 30224 | 被装购置费 | 561,037.50 | 0.00 | 561,037.50 |
| 30226 | 劳务费 | 276,297.00 | 0.00 | 276,297.00 |
| 30228 | 工会经费 | 73,700.00 | 0.00 | 73,700.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 653,795.46 | 0.00 | 653,795.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 88,299.00 | 0.00 | 88,299.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 624,496.50 | 624,496.50 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 222,830.50 | 222,830.50 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 19,154.00 | 19,154.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 382,512.00 | 382,512.00 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 549,956.97 | 0.00 | 549,956.97 |
| 31002 | 办公设备购置 | 11,760.00 | 0.00 | 11,760.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 456,296.97 | 0.00 | 456,296.97 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81,900.00 | 0.00 | 81,900.00 |
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
| 2.本表批复到款级科目。 | ||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
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